| 등록금회계 자금예산서 | ||||||||||||||||
| ( 2016. 03. 01 부터 2017. 02. 28 까지 ) | (단위:원) | |||||||||||||||
| 1. 지출 | ||||||||||||||||
| 과 목 | 2016 | 2015 | 증 감 | 산출근거 | ||||||||||||
| 관 | 항 | 목 | 회계연도 | 회계연도 | ||||||||||||
| 4100 보수 | 6,370,831,000 | 6,128,385,420 | 242,445,580 | |||||||||||||
| 4110 교원보수 | 4,735,796,000 | 4,629,238,000 | 106,558,000 | |||||||||||||
| 4111 교원급여 | 3,369,921,000 | 3,232,823,000 | 137,098,000 | [총무과]교원급여 = 3,173,521,000 | ||||||||||||
| [계약학부]계약학부 겸임교수 보수 = 122,000,000 | ||||||||||||||||
| [총무과]겸임6명,연구원2명 = 74,400,000 | ||||||||||||||||
| 4112 교원상여금 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4113 교원제수당 | 262,400,000 | 254,900,000 | 7,500,000 | [교무과]학부초과강의료 100시간 * 25,000*15주*2학기 = 75,000,000 | ||||||||||||
| [교무과]주말초과강의료 10시간 * 40,000원*15시간 *2학기 = 12,000,000 | ||||||||||||||||
| [교무과]Int'lZone운영비 2,000,000 * 2학기 = 4,000,000 | ||||||||||||||||
| [총무과]학비보조 500,000*8명*4분기 = 16,000,000 | ||||||||||||||||
| [총무과]보직수당 9,450,000*12개월 = 113,400,000 | ||||||||||||||||
| [총무과]가족수당40,000*50명*12 = 24,000,000 | ||||||||||||||||
| [대학원교학과]외국인학생 및 박사과정 Tutorial 강좌 = 6,000,000 | ||||||||||||||||
| [대학원교학과]논문지도 박사6명*500,000*2 = 6,000,000 | ||||||||||||||||
| [대학원교학과]각대학원 졸업종합시험 관련 = 3,000,000 | ||||||||||||||||
| [대학원교학과]논문지도 석사 10명 * 300,000 = 3,000,000 | ||||||||||||||||
| 4114 교원법정부담금 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4115 시간강의료 | 802,860,000 | 860,450,000 | -57,590,000 | [교무과]192시간*49,500원*15주*2학기 = 285,120,000 | ||||||||||||
| [교무과]128시간*53,500원*15주*2학기 = 205,440,000 | ||||||||||||||||
| [대학원교학과]시간강사료 30과목*3시간*15주*53,500원 = 72,225,000 | ||||||||||||||||
| [교무과]전공실기 120시간*43,500*15주*2학기 = 156,600,000 | ||||||||||||||||
| [계약학부]계약학부 시간강의료 40학점 * 49500*15주*2학기 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| (단위:원) | ||||||||||||||||
| 1. 지출 | ||||||||||||||||
| 과 목 | 2016 | 2015 | 증 감 | 산출근거 | ||||||||||||
| 관 | 항 | 목 | 회계연도 | 회계연도 | ||||||||||||
| 4115 시간강의료 | 802,860,000 | 860,450,000 | -57,590,000 | = 59,400,000 | ||||||||||||
| [계약학부]계약학부 시간강의료 15학점*53500*15주*2학기 = 24,075,000 | ||||||||||||||||
| 4116 특별강의료 | 44,815,000 | 38,665,000 | 6,150,000 | [학생과]2학기*4회*50,000 = 400,000 | ||||||||||||
| [대학원교학과]특강 4 *1*30만원=1,200 = 1,200,000 | ||||||||||||||||
| [대학원교학과]헬라어/히브리어 = 3,915,000 | ||||||||||||||||
| [대학원교학과]예배설교비 1,500 = 1,500,000 | ||||||||||||||||
| [교무과]외부인사특별강의료 300,000원 * 15주 = 4,500,000 | ||||||||||||||||
| [교무과]계절학기 강의료 평균 50,000 * 10강좌 * 15시간 * 3학점 = 22,500,000 | ||||||||||||||||
| [교목실]내부강사비 120000원*10명 = 1,200,000 | ||||||||||||||||
| [교목실]외부강사비 200,000원*5회*6개월 = 6,000,000 | ||||||||||||||||
| [교목실]열린예배강사비 300,000(원)*2(회)*6(개월) = 3,600,000 | ||||||||||||||||
| 4117 교원퇴직금 | 21,600,000 | 19,200,000 | 2,400,000 | [총무과]조교퇴직금(15명) 및 연구원퇴직금(2명) = 21,600,000 | ||||||||||||
| 4118 조교인건비 | 234,200,000 | 223,200,000 | 11,000,000 | [총무과]조교인건비 15명 = 234,200,000 | ||||||||||||
| 4120 직원보수 | 1,635,035,000 | 1,499,147,420 | 135,887,580 | |||||||||||||
| 4121 직원급여 | 1,259,054,000 | 1,109,649,420 | 149,404,580 | [총무과]신분변동 = 26,000,000 | ||||||||||||
| [총무과]직원급여 28명 = 1,233,054,000 | ||||||||||||||||
| 4122 직원상여금 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4123 직원제수당 | 107,120,000 | 100,120,000 | 7,000,000 | [총무과]학비보조 500,000*10명*5명*4분기 = 20,000,000 | ||||||||||||
| [총무과]직책수당 240,000*19명*12 = 54,720,000 | ||||||||||||||||
| [총무과] 자격수당 50,000*14명*12 = 8,400,000 | ||||||||||||||||
| [총무과]가족수당 40,000*50명*12 = 24,000,000 | ||||||||||||||||
| 4124 직원법정부담금 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4125 임시직인건비 | 243,800,000 | 258,100,000 | -14,300,000 | [총무과]임시직 12명 = 243,800,000 | ||||||||||||
| 4126 노임 | 4,744,000 | 11,744,000 | -7,000,000 | [장애학생지원센터]장애학생전문도우미 국고대응비 = | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| (단위:원) | ||||||||||||||||
| 1. 지출 | ||||||||||||||||
| 과 목 | 2016 | 2015 | 증 감 | 산출근거 | ||||||||||||
| 관 | 항 | 목 | 회계연도 | 회계연도 | ||||||||||||
| 4126 노임 | 4,744,000 | 11,744,000 | -7,000,000 | 3,744,000 | ||||||||||||
| [비서실]노임 = 1,000,000 | ||||||||||||||||
| 4127 직원퇴직금 | 20,317,000 | 19,534,000 | 783,000 | [총무과]임시직 12명 = 20,317,000 | ||||||||||||
| 4200 관리운영비 | 1,082,478,000 | 1,526,568,690 | -444,090,690 | |||||||||||||
| 4210 시설관리비 | 392,771,000 | 481,371,000 | -88,600,000 | |||||||||||||
| 4211 건축물관리비 | 23,000,000 | 21,700,000 | 1,300,000 | [시설관리과]냉난방기 유지관리 = 15,500,000 | ||||||||||||
| [시설관리과]냉각팬교체 = 7,500,000 | ||||||||||||||||
| 4212 장비관리비 | 45,251,000 | 48,551,000 | -3,300,000 | [전자계산소]SPAM서버 유지 보수1년*1,000,000 = 1,000,000 | ||||||||||||
| [전자계산소]PC암호화 유지보수 1년*2,596,000 = 2,596,000 | ||||||||||||||||
| [전자계산소]웹필터시스템 유지보수료 1년*2,750,000 = 2,750,000 | ||||||||||||||||
| [전자계산소]DB암호화 유지보수 1년*2,890,000 = 2,890,000 | ||||||||||||||||
| [전자계산소]서버유지보수 1년*5,280,000 = 5,280,000 | ||||||||||||||||
| [전자계산소]네트웤유지보수 12개월 *484,000원 = 5,808,000 | ||||||||||||||||
| [전자계산소]DB접근제어 유지보수 1년*3,990,000 = 3,990,000 | ||||||||||||||||
| [전자계산소]방화벽 유지보수 2대*2,200,000 = 4,400,000 | ||||||||||||||||
| [전자계산소]QOS 유지보수 1년*3,575,000 = 3,575,000 | ||||||||||||||||
| [전자계산소]DDoS 유지보수 1년*3,850,000 = 3,850,000 | ||||||||||||||||
| [전자계산소]웹방화벽 유지보수 1년*4,599,000 = 4,599,000 | ||||||||||||||||
| [전자계산소]IPS유지보수 1년*3,872,000 = 3,872,000 | ||||||||||||||||
| [전자계산소]PMS유지보수 1년*641,000 = 641,000 | ||||||||||||||||
| 4213 조경관리비 | 4,000,000 | 5,000,000 | -1,000,000 | [시설관리과]조경관리 = 4,000,000 | ||||||||||||
| 4214 박물관관리비 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| (단위:원) | ||||||||||||||||
| 1. 지출 | ||||||||||||||||
| 과 목 | 2016 | 2015 | 증 감 | 산출근거 | ||||||||||||
| 관 | 항 | 목 | 회계연도 | 회계연도 | ||||||||||||
| 4215 시설용역비 | 193,515,000 | 272,715,000 | -79,200,000 | [시설관리과]전기용역 550,000*5개월 = 2,750,000 | ||||||||||||
| [시설관리과]과학관 전기용역 858000*7개월 = 6,006,000 | ||||||||||||||||
| [총무과]청소경비용역 = 150,000,000 | ||||||||||||||||
| [시설관리과]무인기계용역 780,000*12개월 = 9,360,000 | ||||||||||||||||
| [시설관리과]과학관 증설분 600,000*7개월 = 4,200,000 | ||||||||||||||||
| [시설관리과]물탱크청소용역 = 2,252,000 | ||||||||||||||||
| [시설관리과]정화조청소용역 = 6,930,000 | ||||||||||||||||
| [시설관리과]승강기관리용역 = 5,444,000 | ||||||||||||||||
| [시설관리과]소방정밀점검용역 = 4,893,000 | ||||||||||||||||
| [시설관리과]위생소독용역 = 1,680,000 | ||||||||||||||||
| 4216 보험료 | 2,000,000 | 3,000,000 | -1,000,000 | [총무과]차량 및 기타 보험료 등 = 2,000,000 | ||||||||||||
| 4217 리스·임차료 | 79,005,000 | 66,405,000 | 12,600,000 | [총무과] 교수사택월세 3,600,000*12개월 = 43,200,000 | ||||||||||||
| [전자계산소]원격지원 연간사용료 1년*1,600,000 = 1,600,000 | ||||||||||||||||
| [전자계산소]전산실습실(멀티, 제1,2) 3대, 성서관 및 도서관 1대 - (12*260,000원)=3,116,000 = 3,116,000 | ||||||||||||||||
| [총무과]정수기유지관리 590,750*12월 = 7,089,000 | ||||||||||||||||
| [총무과]복사기유지관리 2,000,000*12월 = 24,000,000 | ||||||||||||||||
| 4219 기타시설관리비 | 46,000,000 | 64,000,000 | -18,000,000 | [시설관리과]시설영선관리 = 5,000,000 | ||||||||||||
| [시설관리과]전기,소방시설관리 = 21,000,000 | ||||||||||||||||
| [시설관리과]교내시설환경관리 = 5,000,000 | ||||||||||||||||
| [시설관리과]기타시설관리 = 15,000,000 | ||||||||||||||||
| 4220 일반관리비 | 212,791,000 | 480,838,540 | -268,047,540 | |||||||||||||
| 4221 여비교통비 | 26,000,000 | 30,500,000 | -4,500,000 | [비서실]총장해외출장비 = 4,500,000 | ||||||||||||
| [비서실]교직원시내출장비 = 4,000,000 | ||||||||||||||||
| [비서실]교직원출장여비 50명*1회*350,000 = 17,500,000 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| (단위:원) | ||||||||||||||||
| 1. 지출 | ||||||||||||||||
| 과 목 | 2016 | 2015 | 증 감 | 산출근거 | ||||||||||||
| 관 | 항 | 목 | 회계연도 | 회계연도 | ||||||||||||
| 4222 차량유지비 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | [총무과]학교차량유지비 = 12,000,000 | ||||||||||||
| 4223 소모품비 | 50,093,000 | 60,253,000 | -10,160,000 | [도서관]라벨키퍼: 5,000매*28원 = 140,000 | ||||||||||||
| [전자계산소]전산소모품 20,000,000 = 20,000,000 | ||||||||||||||||
| [시설관리과]미화용품 = 13,000,000 | ||||||||||||||||
| [도서관]RFID TAG: 2,000매*385원 = 770,000 | ||||||||||||||||
| [총무과]업무용 사무용품 등 = 13,783,000 | ||||||||||||||||
| [도서관]신문 12부*200,000원 = 2,400,000 | ||||||||||||||||
| 4224 인쇄출판비 | 29,580,000 | 79,324,100 | -49,744,100 | [비서실]뉴스레터 및 연하장 제작 = 8,000,000 | ||||||||||||
| [대학원교학과]학위증케이스 등 인쇄 = 500,000 | ||||||||||||||||
| [KCU리더십센터]교재인쇄 = 1,540,000 | ||||||||||||||||
| [기획예산팀]요람인쇄 및 각종자료 제본 = 6,000,000 | ||||||||||||||||
| [교무과]각종서식 인쇄비 1,500,000*2학기 = 3,000,000 | ||||||||||||||||
| [교목실]성경공부교재발간 = 4,500,000 | ||||||||||||||||
| [도서관]정기간행물제본 80권*13,000원 = 1,040,000 | ||||||||||||||||
| [평가관리실]교육수요자만족도보고서: 1000000 = 1,000,000 | ||||||||||||||||
| [평가관리실]교직평가보고서: 1,000,000 = 1,000,000 | ||||||||||||||||
| [평가관리실]간호학과평가보고서: 1,000,000 = 1,000,000 | ||||||||||||||||
| [평가관리실]평가인증모니터링 보고서: 1,000,000 = 1,000,000 | ||||||||||||||||
| [총무과]업무용 서식 500,000원*2학기 = 1,000,000 | ||||||||||||||||
| 4225 난방비 | 0 | 80,000,000 | -80,000,000 | |||||||||||||
| 4226 전기·수도료 | 0 | 145,600,000 | -145,600,000 | |||||||||||||
| 4227 통신비 | 37,283,000 | 32,721,440 | 4,561,560 | [전자계산소]KT, 데이콤 12*1,489,000원=17,869,000 = 17,869,000 | ||||||||||||
| [전자계산소]BGP연동 AS식별번호 유지비 1년*330,000 = 330,000 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| (단위:원) | ||||||||||||||||
| 1. 지출 | ||||||||||||||||
| 과 목 | 2016 | 2015 | 증 감 | 산출근거 | ||||||||||||
| 관 | 항 | 목 | 회계연도 | 회계연도 | ||||||||||||
| 4227 통신비 | 37,283,000 | 32,721,440 | 4,561,560 | [전자계산소]IP사용료 1년*40,000 = 40,000 | ||||||||||||
| [도서관]sms 12개월*21,000원 = 252,000 | ||||||||||||||||
| [시설관리과]전화요금 1,100,000*12개월 = 13,200,000 | ||||||||||||||||
| [도서관] skylife 12개월*66,000 = 792,000 | ||||||||||||||||
| [총무과]우편통신료 400,000*12월 = 4,800,000 | ||||||||||||||||
| 4228 제세·공과금 | 34,000,000 | 37,440,000 | -3,440,000 | [총무과]환경개선부담금,자동차세 각종 제세공과금 = 13,000,000 | ||||||||||||
| [비서실]각종협의회 연회비 = 21,000,000 | ||||||||||||||||
| 4229 지급수수료 | 23,835,000 | 3,000,000 | 20,835,000 | [평가관리실]간호학부 평가예비인증 수수료: 14,000,000 = 14,000,000 | ||||||||||||
| [총무과]부동산수수료 2,000,000원,기타업무수수료 1,000,000 = 3,000,000 | ||||||||||||||||
| [평가관리실]대학평가인증모니터링 수수료 = 6,835,000 | ||||||||||||||||
| 4230 운영비 | 476,916,000 | 564,359,150 | -87,443,150 | |||||||||||||
| 4231 복리후생비 | 13,600,000 | 9,600,000 | 4,000,000 | [비서실]교직원재직포상(20년 교수1, 직원 5) = 12,000,000 | ||||||||||||
| [교수학습지원센터]우수교강사시상비 100,000원*3명*2학기 = 600,000 | ||||||||||||||||
| [비서실]교직원 휴일 및 야근 식대 = 1,000,000 | ||||||||||||||||
| 4232 교육훈련비 | 34,500,000 | 34,500,000 | 0 | [교수학습지원센터]교수법특강 강사료 300000*2인*2회 = 1,200,000 | ||||||||||||
| [교목실]교직원신앙소그룹 200,000(원)*5(조)*2(학기) = 2,000,000 | ||||||||||||||||
| [교수학습지원센터]교수법연수참가비 450,000*3명*2학기 = 2,700,000 | ||||||||||||||||
| [교수학습지원센터]교수법연수출장비 300000*3명*2학기 = 1,800,000 | ||||||||||||||||
| [비서실]각종교육 및 협의호 참가비 400,000*36명 = 14,400,000 | ||||||||||||||||
| [비서실]교직원직무교육 년2회 = 3,000,000 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| (단위:원) | ||||||||||||||||
| 1. 지출 | ||||||||||||||||
| 과 목 | 2016 | 2015 | 증 감 | 산출근거 | ||||||||||||
| 관 | 항 | 목 | 회계연도 | 회계연도 | ||||||||||||
| 4232 교육훈련비 | 34,500,000 | 34,500,000 | 0 | [교목실]교직원수련회 2,500,000(원)×2(학기) = 5,000,000 | ||||||||||||
| [교무과]교수세미나 = 2,000,000 | ||||||||||||||||
| [교수학습지원센터]강의컨설팅 비용 300,000원*3명*2학기 = 1,800,000 | ||||||||||||||||
| [교수학습지원센터]운영비 = 600,000 | ||||||||||||||||
| 4233 일반용역비 | 155,756,000 | 146,224,000 | 9,532,000 | [비서실]노무자문료 220,000*12 = 2,640,000 | ||||||||||||
| [총무과]예산회계시스템유지보수 = 4,800,000 | ||||||||||||||||
| [총무과]급여자산관리시스템유지보수 110,000*12 = 1,320,000 | ||||||||||||||||
| [교수학습지원센터]외부서버관리 266,667*12개월 = 3,200,000 | ||||||||||||||||
| [교무과]전자출결시스템 30,000,000 부가세 3,000,000 = 33,000,000 | ||||||||||||||||
| [기획예산팀]외부회계감사비 = 8,800,000 | ||||||||||||||||
| [도서관]도서관시스템유지보수 12개월*533,000원 = 6,396,000 | ||||||||||||||||
| [전자계산소]간호학부, 식품과학부(2*5,000,000원)=10,000,000원 = 10,000,000 | ||||||||||||||||
| [전자계산소]DB이전 및 학사행정 마이그레이션 = 10,000,000 | ||||||||||||||||
| [전자계산소]미들웨어유지보수 = 6,600,000 | ||||||||||||||||
| [전자계산소]홈페이지유지보수 = 7,100,000 | ||||||||||||||||
| [종합인력개발센터]경력개발시스템 유지보수 및 개발 = 7,500,000 | ||||||||||||||||
| [기획예산팀]발전계획 컨설팅 잔금 = 33,000,000 | ||||||||||||||||
| [평가관리실]교육수요자만족도조사 도구개발비 = 4,000,000 | ||||||||||||||||
| [전자계산소]학사행정유지보수 = 17,400,000 | ||||||||||||||||
| 4234 업무추진비 | 52,000,000 | 60,500,000 | -8,500,000 | [비서실]비서실 경조사비 = 7,000,000 | ||||||||||||
| [비서실]총장 및 각부서장 업무추진비 = 45,000,000 | ||||||||||||||||
| 4235 홍보비 | 123,000,000 | 131,000,000 | -8,000,000 | [계약학과]계약학과 안내지 인쇄 = 5,000,000 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| (단위:원) | ||||||||||||||||
| 1. 지출 | ||||||||||||||||
| 과 목 | 2016 | 2015 | 증 감 | 산출근거 | ||||||||||||
| 관 | 항 | 목 | 회계연도 | 회계연도 | ||||||||||||
| 4235 홍보비 | 123,000,000 | 131,000,000 | -8,000,000 | [대학원교학과]신문/기관방문비/기념품/우편발송등 홍보비 = 23,000,000 | ||||||||||||
| [기획예산팀]학교홍보비 = 10,000,000 | ||||||||||||||||
| [입학관리과]입시홍보비 = 66,000,000 | ||||||||||||||||
| [입학관리과]버스음성광고 3,500,000 * 4분기 = 14,000,000 | ||||||||||||||||
| [비서실]총장실 기념품 및 홍보비 = 5,000,000 | ||||||||||||||||
| 4236 회의비 | 12,240,000 | 31,435,150 | -19,195,150 | [기획예산팀]각종회의비 = 5,000,000 | ||||||||||||
| [교무과]재임용 기촟심사 및 전공심사 = 3,550,000 | ||||||||||||||||
| [교무과]기초심사 11*50,000 = 550,000 | ||||||||||||||||
| [교무과]전공심사 및 예비비 = 500,000 | ||||||||||||||||
| [평가관리실]평가관련회의: 30,000원*4회*12월 = 1,440,000 | ||||||||||||||||
| [계약학과]계약학과 운영위원회 100,000 * 12개월 = 1,200,000 | ||||||||||||||||
| 4237 행사비 | 32,700,000 | 54,500,000 | -21,800,000 | [대학원교학과]대학원별 각종 행사지원 = 500,000 | ||||||||||||
| [KCU학술연구소]학술특별강연회 *2회 = 1,000,000 | ||||||||||||||||
| [남북통합지원센터]월례회,선후배모임등 = 400,000 | ||||||||||||||||
| [남북통합지원센터]북한음식나눔행사 = 500,000 | ||||||||||||||||
| [남북통합지원센터]통일교육 = 1,000,000 | ||||||||||||||||
| [KCU리더십센터]리더십캠프 750,000*x 2 = 1,500,000 | ||||||||||||||||
| [KCU리더십센터]특강 750,000원 * 2학기 = 1,500,000 | ||||||||||||||||
| [KCU리더십센터]비전페스티발 800,000원* 1회 = 800,000 | ||||||||||||||||
| [비서실]시무식 및 교계행사 = 3,000,000 | ||||||||||||||||
| [사회봉사센터]자원봉사자대회 잭자발간 및 시상 = 1,000,000 | ||||||||||||||||
| [사회봉사센터]멘토링스쿨 = 1,000,000 | ||||||||||||||||
| [도서관]도서바자회, 책속행운찾기, 전자정보박람회, 우수 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| (단위:원) | ||||||||||||||||
| 1. 지출 | ||||||||||||||||
| 과 목 | 2016 | 2015 | 증 감 | 산출근거 | ||||||||||||
| 관 | 항 | 목 | 회계연도 | 회계연도 | ||||||||||||
| 4237 행사비 | 32,700,000 | 54,500,000 | -21,800,000 | 이용자 시상 = 2,300,000 | ||||||||||||
| [교목실]성만찬축제 진행비 = 400,000 | ||||||||||||||||
| [교목실]성만찬항아리구입 80,000(원)*10(개) = 800,000 | ||||||||||||||||
| [교목실]성만찬 재료(포도)구입 = 3,000,000 | ||||||||||||||||
| [교목실]교수-교역자간담회 = 600,000 | ||||||||||||||||
| [교목실]강사비 = 2,000,000 | ||||||||||||||||
| [교목실]홍보 및 진행비 = 2,000,000 | ||||||||||||||||
| [교무과]졸업식,입학식 외 = 3,600,000 | ||||||||||||||||
| [기획예산팀]개교기념등 행사비 = 5,000,000 | ||||||||||||||||
| 4238 선교비 | 0 | 39,100,000 | -39,100,000 | |||||||||||||
| 4239 기타운영비 | 53,120,000 | 57,500,000 | -4,380,000 | [KCU리더십센터]외부행사지원 = 400,000 | ||||||||||||
| [계약학부]계약학부 졸업심사비 및 출제비 = 1,000,000 | ||||||||||||||||
| [계약학부]계약학부 기타 운영비 = 500,000 | ||||||||||||||||
| [교수학습지원센터]센터 운영비250,000*2학기 = 500,000 | ||||||||||||||||
| [비서실] 부서운영비 1,500,000*2학기 = 3,000,000 | ||||||||||||||||
| [비서실]비서실운영비 = 1,200,000 | ||||||||||||||||
| [사회봉사센터]사회봉사센터운영비 250000*2학기 = 500,000 | ||||||||||||||||
| [평가관리실]모니터링: 600,000 = 600,000 | ||||||||||||||||
| [평가관리실]교직평가: 600,000 = 600,000 | ||||||||||||||||
| [평가관리실]간호학과평가: 600,000 = 600,000 | ||||||||||||||||
| [예비군중대]감사 및 기타운영비 = 500,000 | ||||||||||||||||
| [예비군중대]예비군 훈련 버스 5대 * 400,000원 = 2,000,000 | ||||||||||||||||
| [예비군중대]예비군 훈련 간식 260명 * 1,000원 = 260,000 | ||||||||||||||||
| [대외협력실]협약체결 = 600,000 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| (단위:원) | ||||||||||||||||
| 1. 지출 | ||||||||||||||||
| 과 목 | 2016 | 2015 | 증 감 | 산출근거 | ||||||||||||
| 관 | 항 | 목 | 회계연도 | 회계연도 | ||||||||||||
| 4239 기타운영비 | 53,120,000 | 57,500,000 | -4,380,000 | [대외협력실]글로벌프로그램운영비 = 600,000 | ||||||||||||
| [대외협력실]글로벌프로그램 기타 = 200,000 | ||||||||||||||||
| [대외협력실]International Summer Program 강사료 40,000원*3시간*5회 = 600,000 | ||||||||||||||||
| [대외협력실]숙소 20,000*10명*13일 = 2,600,000 | ||||||||||||||||
| [대외협력실]문화체험비 = 3,000,000 | ||||||||||||||||
| [대외협력실]식비 6,000*13명*14일 = 1,092,000 | ||||||||||||||||
| [대외협력실]기타 운영비(교재,간식, 현수막, 보험 등) = 708,000 | ||||||||||||||||
| [대외협력실]해외교류의전비 3건*100만원 = 3,000,000 | ||||||||||||||||
| [교목실]교목실운영비 420,000(원)*8(개월) = 3,360,000 | ||||||||||||||||
| [교목실]기타선교운영비 = 8,000,000 | ||||||||||||||||
| [기획예산팀]각종 감사 등 운영비 = 3,000,000 | ||||||||||||||||
| [기획예산팀]학부운영비 = 14,000,000 | ||||||||||||||||
| [남북통합지원센터]기관방문 등 센터운영비 = 400,000 | ||||||||||||||||
| [KCU리더십센터]센터운영비 150,000원 *2학기 = 300,000 | ||||||||||||||||
| 4300 연구학생경비 | 2,543,330,000 | 2,685,417,085 | -142,087,085 | |||||||||||||
| 4310 연구비 | 73,900,000 | 117,100,000 | -43,200,000 | |||||||||||||
| 4311 연구비 | 68,900,000 | 107,100,000 | -38,200,000 | [평가관리실]연구위원: 300,000*4인 = 1,200,000 | ||||||||||||
| [평가관리실]실무위원:100,000*2인 = 200,000 | ||||||||||||||||
| [평가관리실]연구위원:300,000*2인 = 600,000 | ||||||||||||||||
| [평가관리실]실무위원: 200,000*2인 = 400,000 | ||||||||||||||||
| [평가관리실]연구위원: 300,000*2인 = 600,000 | ||||||||||||||||
| [평가관리실]교육수요자만족도조사 보고서작성 = 1,500,000 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| (단위:원) | ||||||||||||||||
| 1. 지출 | ||||||||||||||||
| 과 목 | 2016 | 2015 | 증 감 | 산출근거 | ||||||||||||
| 관 | 항 | 목 | 회계연도 | 회계연도 | ||||||||||||
| 4311 연구비 | 68,900,000 | 107,100,000 | -38,200,000 | [교무과]교내학술연구2,000,000 * 20건 = 20,000,000 | ||||||||||||
| [교무과]교내학술연구비 잔금 1000000*10건 = 10,000,000 | ||||||||||||||||
| [교무과]교내정책연구과제 = 3,000,000 | ||||||||||||||||
| [교무과]논문게재료 지원 500,000 * 20건 = 10,000,000 | ||||||||||||||||
| [교무과]출간보조비 지원 500,000 * 20건 = 10,000,000 | ||||||||||||||||
| [교수학습지원센터]블렌디드 러닝 교수법 연구비 = 6,000,000 | ||||||||||||||||
| [교무과]연주활동지원비 1,000,000 * 5건 = 5,000,000 | ||||||||||||||||
| 4312 연구관리비 | 5,000,000 | 10,000,000 | -5,000,000 | [KCU학술연구소]교수논문집 출간 = 5,000,000 | ||||||||||||
| 4320 학생경비 | 2,469,430,000 | 2,568,317,085 | -98,887,085 | |||||||||||||
| 4322 교내장학금 | 1,914,966,000 | 2,094,846,000 | -179,880,000 | [대학원교학과]일반대학원 40명 = 138,806,000 | ||||||||||||
| [학생과]대학교내장학금 = 1,225,830,000 | ||||||||||||||||
| [대학원교학과]입학금 관련 = 13,580,000 | ||||||||||||||||
| [대학원교학과]교육대학원 38명 = 174,642,000 | ||||||||||||||||
| [대학원교학과]사회복지대학원 40명 = 205,870,000 | ||||||||||||||||
| [대학원교학과]신학대학원 50명 = 156,238,000 | ||||||||||||||||
| 4323 실험실습비 | 182,314,000 | 147,581,085 | 34,732,915 | [대학원교학과]수업관련 실험실습비 = 1,000,000 | ||||||||||||
| [대학원교학과]교육대학원 세미나 = 600,000 | ||||||||||||||||
| [대학원교학과]사회복지대학원 세미나 = 600,000 | ||||||||||||||||
| [대학원교학과]외국인영성수련회 = 3,000,000 | ||||||||||||||||
| [대학원교학과]신학포럼 = 2,500,000 | ||||||||||||||||
| [전자계산소]MS오피스 CA 연간 사용료 1*20,504,000 = 20,504,000 | ||||||||||||||||
| [기획예산팀]학부실험실습비 = 100,000,000 | ||||||||||||||||
| [교무과]모의토익 운영비 = 5,400,000 | ||||||||||||||||
| [교무과]수업목적및저작물이용보상금 1600명 * 1300원 = 2,080,000 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| (단위:원) | ||||||||||||||||
| 1. 지출 | ||||||||||||||||
| 과 목 | 2016 | 2015 | 증 감 | 산출근거 | ||||||||||||
| 관 | 항 | 목 | 회계연도 | 회계연도 | ||||||||||||
| 4323 실험실습비 | 182,314,000 | 147,581,085 | 34,732,915 | [교무과]기자재수리 및 기타교육소모품구입 2,000,000 * 2학기 = 4,000,000 | ||||||||||||
| [대학원교학과]신대원 영성수련회 = 4,500,000 | ||||||||||||||||
| [전자계산소]오라클 11G업그레이드 2*12,000,000 = 24,000,000 | ||||||||||||||||
| [전자계산소]한컴오피스CLA 연간 사용료 1*10,930,000 = 10,930,000 | ||||||||||||||||
| [전자계산소]바이러스프로그램 연간 사용료1*3,200,000 = 3,200,000 | ||||||||||||||||
| 4324 논문심사료 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4325 학생지원비 | 219,420,000 | 204,700,000 | 14,720,000 | [총무과]스쿨버스 1일*190,000*4대 = 118,120,000 | ||||||||||||
| [교목실] 연합예배 500,000(원)*2(학기) = 1,000,000 | ||||||||||||||||
| [교목실]예배팀지원비 1,000,000(원)*2(학기) = 2,000,000 | ||||||||||||||||
| [교목실]아카펠라 찬양인도자 사례 300,000(원)*6(개월) = 1,800,000 | ||||||||||||||||
| [교목실]600,000(원)*4(회) = 2,400,000 | ||||||||||||||||
| [교목실]영어예배 700,000(원)*2(학기) = 1,400,000 | ||||||||||||||||
| [교목실]졸업생파송예배 = 500,000 | ||||||||||||||||
| [교목실]350,000(원)*2(학기) = 700,000 | ||||||||||||||||
| [교목실]500,000(원)*2(학기) = 1,000,000 | ||||||||||||||||
| [교목실]전도지 및 전도물품제작비 = 1,000,000 | ||||||||||||||||
| [교목실]소그룹운영지도비-30,000(원)*10(회)*9(조)*2(학기) = 5,400,000 | ||||||||||||||||
| [교목실]운영평가 및 지도자 교육-500,000(원)×2(회) = 1,000,000 | ||||||||||||||||
| [학생과]학부학생회 지원금 = 15,000,000 | ||||||||||||||||
| [학생과]학생회 동계방학중 활동비 = 3,000,000 | ||||||||||||||||
| [학생과] 의무실 약품비 2*300000 = 600,000 | ||||||||||||||||
| [사회봉사센터]대사협해외봉사지원 700000*1명 = 700,000 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| (단위:원) | ||||||||||||||||
| 1. 지출 | ||||||||||||||||
| 과 목 | 2016 | 2015 | 증 감 | 산출근거 | ||||||||||||
| 관 | 항 | 목 | 회계연도 | 회계연도 | ||||||||||||
| 4325 학생지원비 | 219,420,000 | 204,700,000 | 14,720,000 | [교목실]단기선교사지원 300,000(원)×3(명)×2(개월)×2(학기) = 3,600,000 | ||||||||||||
| [교목실]농촌선교지원 1,000,000(원)×5(지역) = 5,000,000 | ||||||||||||||||
| [교목실]비전트립지원비 10,000,000(원)*1(회) = 10,000,000 | ||||||||||||||||
| [언론센터]방송국지원비 = 3,500,000 | ||||||||||||||||
| [학생과]학술지원금 = 27,000,000 | ||||||||||||||||
| [언론센터]학보사지원비 = 9,000,000 | ||||||||||||||||
| [사회봉사센터]PAS해외봉사지원 700000*1 명 = 700,000 | ||||||||||||||||
| [교목실]지역 어린이 선교캠프 = 2,500,000 | ||||||||||||||||
| [교목실] 지역 청소년 선교캠프- = 2,500,000 | ||||||||||||||||
| 4326 기타학생경비 | 152,730,000 | 121,190,000 | 31,540,000 | [학생상담센터]집단상담 등 프로그램운영비 = 30,000,000 | ||||||||||||
| [창업지원센터]창업특강 강사료 및 진행비 = 2,700,000 | ||||||||||||||||
| [창업지원센터]창업동아리 지원 = 2,600,000 | ||||||||||||||||
| [창업지원센터]창업박람회 견학 = 2,400,000 | ||||||||||||||||
| [창업지원센터]창업지원센터 선발팀 발대식 = 2,100,000 | ||||||||||||||||
| [교수학습지원센터]학습법특강강사료 250,000*6 = 1,500,000 | ||||||||||||||||
| [교수학습지원센터]운영비 = 400,000 | ||||||||||||||||
| [교수학습지원센터]학업동기부여강사료 6명*2학기*200000 = 2,400,000 | ||||||||||||||||
| [교수학습지원센터]운영비 = 700,000 | ||||||||||||||||
| [교수학습지원센터]학생 정기보고회 10회*100000 = 1,000,000 | ||||||||||||||||
| [교수학습지원센터]홍보 및 기타 운영비 = 400,000 | ||||||||||||||||
| [교수학습지원센터]글쓰기강사료 300,000*2*2학기 = 1,200,000 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| (단위:원) | ||||||||||||||||
| 1. 지출 | ||||||||||||||||
| 과 목 | 2016 | 2015 | 증 감 | 산출근거 | ||||||||||||
| 관 | 항 | 목 | 회계연도 | 회계연도 | ||||||||||||
| 4326 기타학생경비 | 152,730,000 | 121,190,000 | 31,540,000 | [교수학습지원센터]글쓰기첨삭지도비 30명*15000*2학기 = 900,000 | ||||||||||||
| [교수학습지원센터]운영비 = 800,000 | ||||||||||||||||
| [교수학습지원센터]도서구입 및 운영비 = 1,000,000 | ||||||||||||||||
| [교수학습지원센터]토론대회운영비 = 400,000 | ||||||||||||||||
| [장애학생지원센터]센터운영비 250,000*2학기 = 500,000 | ||||||||||||||||
| [사회봉사센터]글로벌사회공헌리더양성프로그램 운영비 = 500,000 | ||||||||||||||||
| [학생과]M.T학부별지원비 = 3,000,000 | ||||||||||||||||
| [학생과]신입생 오티 지원금 13500000 = 13,500,000 | ||||||||||||||||
| [학생과]학생간담회 1500000*2학기 = 3,000,000 | ||||||||||||||||
| [학생과]신입생 설문조사 인쇄 편집 지도비 = 1,000,000 | ||||||||||||||||
| [학생과] 엠티지도 54명* 50000 = 2,700,000 | ||||||||||||||||
| [학생과]상해보험 가입비 400만원 = 4,000,000 | ||||||||||||||||
| [종합인력개발센터]1)직무탐색워크숍. 2)입사지원서페스티발. 3) 커리어로드맵 경진대회.4) 면접페스티벌 5) 기관취업 매칭 = 9,700,000 | ||||||||||||||||
| [종합인력개발센터]1) 실전 취업스킬 마스터 캠프. 2)사회복지분야 취업캠프. 3)아동복지상담심리 취업캠프 = 8,700,000 | ||||||||||||||||
| [종합인력개발센터]상담검사지 5,000*400 = 2,000,000 | ||||||||||||||||
| [종합인력개발센터]학부취업프로그램 = 14,100,000 | ||||||||||||||||
| [종합인력개발센터]전문분야인재양성 2*250,000 = 500,000 | ||||||||||||||||
| [종합인력개발센터]직무아카데미 = 7,700,000 | ||||||||||||||||
| [종합인력개발센터]센터운영비 = 1,330,000 | ||||||||||||||||
| [종합인력개발센터]취업기관발굴경비 = 1,300,000 | ||||||||||||||||
| [종합인력개발센터]진로탐색 2개단위*500,000 = 1,000,000 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| (단위:원) | ||||||||||||||||
| 1. 지출 | ||||||||||||||||
| 과 목 | 2016 | 2015 | 증 감 | 산출근거 | ||||||||||||
| 관 | 항 | 목 | 회계연도 | 회계연도 | ||||||||||||
| 4326 기타학생경비 | 152,730,000 | 121,190,000 | 31,540,000 | [종합인력개발센터]청년취업성공패키지 = 600,000 | ||||||||||||
| [종합인력개발센터]종합직무이해특강 = 1,000,000 | ||||||||||||||||
| [종합인력개발센터]방학중 토익사관학교 3,500,000*2학기 = 7,000,000 | ||||||||||||||||
| [대외협력실] 교환학생지원비 2명 2학기 * 50만원 = 2,000,000 | ||||||||||||||||
| [대외협력실]문화체험 운영비 * 2학기 = 2,000,000 | ||||||||||||||||
| [대외협력실]외국인학생지도비 300000원*2학기 = 600,000 | ||||||||||||||||
| [교목실]신학부신앙수련회 = 7,500,000 | ||||||||||||||||
| [교목실]일반학부 신앙수련회- = 7,000,000 | ||||||||||||||||
| 4400 교육외비용 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |||||||||||||
| 4420 기타교육외비용 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |||||||||||||
| 4421 잡손실 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | [총무과]등록금반환 등 20,000,000 = 20,000,000 | ||||||||||||
| 4500 전출금 | 0 | 249,000,000 | -249,000,000 | |||||||||||||
| 4510 전출금 | 0 | 249,000,000 | -249,000,000 | |||||||||||||
| 4515 특별회계전출금 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4516 교내전출금 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4519 비등록금회계전출금 | 0 | 249,000,000 | -249,000,000 | |||||||||||||
| 4600 예비비 | 100,670,000 | 34,483,441 | 66,186,559 | |||||||||||||
| 4610 예비비 | 100,670,000 | 34,483,441 | 66,186,559 | |||||||||||||
| 4611 예비비 | 100,670,000 | 34,483,441 | 66,186,559 | [기획예산팀]예비비 = 100,670,000 | ||||||||||||
| 1200 투자와기타자산지출 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1220 투자자산지출 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1300 고정자산매입지출 | 144,500,000 | 127,400,000 | 17,100,000 | |||||||||||||
| 1310 유형고정자산매입지출 | 144,500,000 | 127,400,000 | 17,100,000 | |||||||||||||
| 1312 건물매입비 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1313 구축물매입비 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| (단위:원) | ||||||||||||||||
| 1. 지출 | ||||||||||||||||
| 과 목 | 2016 | 2015 | 증 감 | 산출근거 | ||||||||||||
| 관 | 항 | 목 | 회계연도 | 회계연도 | ||||||||||||
| 1314 기계기구매입비 | 39,500,000 | 23,000,000 | 16,500,000 | [전자계산소]학사행정 DB서버1*9,700,000 = 9,700,000 | ||||||||||||
| [총무과]컴퓨터:1,000,000*7대 = 7,000,000 | ||||||||||||||||
| [총무과]음악학부기자재 = 10,000,000 | ||||||||||||||||
| [교무과]노후된전자교탁빔프로젝트교체 7대 *1,400,000원 = 9,800,000 | ||||||||||||||||
| [대학원교학과]전자교탁구입비용 = 3,000,000 | ||||||||||||||||
| 1315 집기비품매입비 | 4,000,000 | 10,000,000 | -6,000,000 | [총무과]행정용 집기비품 = 4,000,000 | ||||||||||||
| 컨텐츠매입비 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1316 차량운반구매입비 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1317 도서구입비 | 101,000,000 | 94,400,000 | 6,600,000 | [도서관]전자정보도서 11종*4,000,000 = 44,000,000 | ||||||||||||
| [도서관]정기간행물 100종*220,000 = 22,000,000 | ||||||||||||||||
| [도서관]단행본 2,500권*14,000원 = 35,000,000 | ||||||||||||||||
| 1319 건설가계정 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2200 고정부채상환 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2210 장기차입금상환 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2220 기타고정부채상환 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2222 장기미지급금상환 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2229 기타고정부채의상환 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 49 미사용차기이월자금 | 0 | 31,461,000 | -31,461,000 | |||||||||||||
| 4901 미사용차기이월자금 | 0 | 31,461,000 | -31,461,000 | |||||||||||||
| 자금지출 총계 | 10,261,809,000 | 10,802,715,636 | -540,906,636 | |||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||